桂林市食品药品监督管理局2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-06 17:08:08   来源:桂林市食品药品监督管理局       作者:桂林市食品药品监督管理局      
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第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

桂林市食品药品监督管理局本级

①、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件并组织实施;推动落实食品安全企业主体责任、市、县(区)各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

②、负责监督实施全市食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,组织开展食品安全风险监测工作。

③、负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

④、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

⑤、负责全市食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

⑥、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

⑦、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

⑧、指导各县、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

⑨、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县、区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

⑩、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

桂林市食品药品稽查支队

受行政主管部门委托,负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的产品监督抽验和案件查处等相关事务性、服务性工作;承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事故应急处置和安全投诉举报受理处置的具体工作。承担重大活动餐饮服务食品安全保障工作;承办主管部门交办的相关工作。

桂林市食品药品审评查验中心

承担全市药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证、食品生产许可和第一类医疗器械产品备案的评审查验的事务性工作。

桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心

   承担食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作,承担食品药品安全风险监测、预警监测和舆情监测工作;承担药品、化妆品、医疗器械不良反应监测的事务性工作;协助有关部门开展药品、化妆品、医疗器械群体不良事件的调查。

桂林食品药品检验所

贯彻执行国家和自治区有关药品监督管理的方针政策、法律法规和行政规章;在自治区食品药品监督管理局的领导下,负责本辖区药品检验工作。承担药品监督管理机关下达的抽检、监督抽检、强制性抽检任务及其它工作事项。指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的 业务技术工作等。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。

二、机构设置

根据《国务院关于改革完善地方食品药品监督管理体制的指导意见》(国发〔2013〕18号)、《广西壮族自治区人民政府关于改革完善全区食品药品监督管理体制的实施意见》(桂政发〔2013〕48号)、《桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办[2013]124号)设立桂林市食品药品监督管理局,为市人民政府工作部门,增挂桂林市食品安全委员会办公室牌子。桂林市食品药品监督管理局下设桂林市食品药品稽查支队、桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心、桂林市食品药品审评查验中心、桂林市食品药品检验所四个二层机构。

三、编制现状及人员构成

1、桂林市食品药品监督管理局本级,根据《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办[2013]124号),设立桂林市食品药品监督管理局,为市人民政府工作部门,增挂桂林市食品安全委员会办公室牌子。桂林市食品药品监督管理局本级,设13个内设机构。2017年核定机关行政编制48名,机关后勤服务人员控制数5名现我局实际机关行政在编人数为47人,工勤在职人数为5人,退休18人。

2、桂林市食品药品稽查支队根据桂林市机构编制委员会市编〔2014〕27号文件批准,于2014年8月05日正式由桂林市食品药品监督所更名为桂林市食品药品稽查支队,增挂桂林市食品药品安全投诉举报受理中心牌子,实行“两块牌子、一套人员”的管理模式。桂林市食品药品稽查支队(桂林市食品药品安全投诉举报受理中心)仍参照公务员法管理,隶属桂林市食品药品监督管理局管理。桂林市食品药品稽查支队(桂林市食品药品安全投诉举报受理中心)事业编制22名,后勤服务聘用人员控制数7名。机构现实有在编人数33名,其中政策超编3名,后勤服务聘用人员6名,退休人员3名。

3、桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心为市食品药品监督管理局所属的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制4名,其中:主任1名(正科长级),编制结构为:管理人员不高于25%,专业技术人员不低于75%。 桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心事业编制4名,其中主任1名(正科长级),目前实际到位3名,退休1名。

4、桂林市食品药品审评查验中心为市食品药品监督管理局所属的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制5名,其中:主任1名(正科长级),编制结构为:管理人员不高于20%,专业技术人员不低于80%。机构现实有在编人数4名。

5、桂林市食品药品检验所为市食品药品监督管理局所属的相当副处级公益性一类财政全额拨款事业单位,根据市编[2017]52号文件规定共设四科五室,分别为:办公室、人事教育科、质量控制科、抽样科、业务技术科、中药室、生测室、化学室、食品室。编定全额拨款事业编制57名,核定单位领导职数4名,其中:所长1名(副处长级)、副所长3名(正科长级);核定内设机构科级领导职数17名,其中:正科长级9名、副科长级8名。现目前到位在编人员53人,退休21人。

四、年度主要工作任务

2018年食品药品监督管理工作的指导思想是:深入贯彻落实党的第十八次全国代表大会、全国和全区食品药品监督管理工作会议精神和中国共产党桂林市第五次代表大会精神,以科学发展观为指导,大力倡导科学监管理念,加强基本药物质量监管,确保药品质量安全;开展示范工程建设,带动食品药品监管工作全面提升;巩固扩大专项整治成果,进一步净化食品药品市场秩序;加强教育管理,推进干部队伍综合素质进一步提升,努力实现食品药品监管事业新跨越。

①狠抓创建示范工程,推进创建广西食品安全城市工作。

    ②积极创新工作机制,进一步加大对餐饮服务食品安全监管.

③履行保健食品、化妆品监管职能,加强对保健食品、化妆品的许可审批制度,强化日常监管,重点对安全风险较高的产品,价格昂贵、产量有限、缺乏特征性指标产品的监管,严厉打击保健食品、化妆品中违法添加药物以及虚假宣传等行为。

    ④继续加强药械监管,进一步规范药械市场秩序。

⑤要以防为控为手段,防止食品药品重大安全事故,加强应急管理能力建设。

⑥开展药品安全宣传教育活动,普及药品安全常识,提高公众安全用药意识,促进合理用药。一是开展“安全用药月”宣传活动。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018收入预算3670.92万元,2017年为2252.23万元,同比增加1418.69万元,增长62.99%;其中:一般预算经费拨款3575.92万元,2017年为2127.51万元,同比增加1448.41万元,增长68.08%;罚没收入95万元,较上一年度减少15万元,下降13.64%。

收入预算总体增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算3670.92万元,基本支出2190.07万元,占支出总预算的59.66%,2017年为1411.49万元,同比增加778.58万元,增长55.16%,此项经费增长的主要原因是:由于桂林市食品药品检验所由区直管理下划至我局下属二层单位进行预算。项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分,共分为18类,其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)13.32万元,占支出总预算的0.36%,2017年为0万元,同比增加13.32万元,增长100%;增长的主要原因是新增退休人员生活性补助;

行政单位医疗(2101101)70.24万元,占支出总预算的1.91%,2017年为54.45万元,同比增加15.79万元,增长29%;增长的主要原因是根据政策调整了社保缴费基数;

公务员医疗补助(2101103)77.79万元,占支出总预算的2.12%,2017年为36.8万元,同比增加40.99万元,增长111.39%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

行政运行(2101001)1102.07万元,占支出总预算的30.02%,2017年为1194.77万元,同比减少了92.7万元,下降7.76%;此项经费下降的主要原因是将退休人员工资由社保发放。

住房公积金(2210201)155.31万元,占支出总预算的4.23%,2017年为74.42万元,同比增加80.89万元,增长108.69%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

一般行政管理事务(2101002)262.57万元,占支出总预算的7.15%,2017年为198.32万元,同比增加64.25万元,增长32.4%。此项经费增加的主要原因是将各项目中的印刷费统一纳入了政府采购项目内。

机关服务(2101003)4.4万元,占支出总预算的0.12%,2017年此项经费为6.1万元,较上一年度减少1.7万元,下降27.87%,此项经费减少的主要原因是将该项目中的印刷费纳入到政府采购印刷费项目中;

药品事务(2101012)116.77万元,占总预算的3.18%,2017年此项经费为127.42万元,同比减少10.65万元,下降8.36%%,下降的主要原因是根据事权划分减少了农村药品两网经费;

化妆品事务(2101014)9.1万元,占总预算的0.25%,2017年为14.1万元,同比减少5万元,下降7.09%;

医疗器械事务(2101015)7.1万元,占总预算的0.19%,2017年为10.56万元,同比减少3.46万元,下降32.77%;

食品安全事务(2101016)696.4万元,占总预算的18.97%,2017年此项经费为277.15万元,同比增加419.25万元,增长151.27%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其它食品药品监督管理事务支出(2101099)10.43万元,占总预算的0.28%,2017年此项经费为201.81万元,同比减少191.38万元,下降94.83%,此项经费下降的主要原因是我局办公大楼建设已经完工。

事业运行(2101050)1021.81万元,占支出总预算的27.84%,2017年为53.3万元,比去年增加968.51万元,增长1817.92%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位医疗(2101102)48.95万元,占支出总预算的1.33%,2017年为3.03万元,同比增加45.92万元,增长15415.51%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其他扶贫支出(2130599)13万元,占支出总预算的0.35%,2017年为8万元,同比增加5万元,增长62.5%,增长的主要原因是政策要求增加扶贫支出。

培训支出(2050803)38.46万元,占支出总预算的1.05%,2017年为0万元,同比增加38.46万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位离退休(2080502)13.13万元,占支出总预算的0.36%,同比增加13.13万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

残疾人就业和扶贫(2081105)10.07万元,占支出总预算的0.27%,2017年为0万元,同比增加10.07万元,增长100%,增长的主要原因是政策要求增加了残疾人就业保障金支出。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)、基本支出预算

2018年支出总预算2190.07万元,占支出总预算的59.66%。基本支出的工资福利支出预算1900.23万元,占支出总预算的51.76%,2017年为983.54万元,同比增加916.69万元,增加93.20%;基本支出的商品和服务支出预算251.56万元,占支出总预算的6.82%,2017年为201.08万元,同比增加50.48万元,增长25.1%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.28万元,占支出总预算的1.04%,2017年为226.87万万元,同比减少188.59万元,下降83.13%,此项经费下降的主要原因是将退休人员工资纳入了社保发放。

(2)、项目支出预算

项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。项目支出的工资福利支出预算127.82万元,占支出总预算的3.48%,2017年为31.32万元,同比增加96.5万元,增加308.11%;项目支出的商品和服务支出预算1233.85万元,占支出总预算的33.61%,2017年为799.42万元,同比增加434.43万元,增长54.34%;项目支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元,与2017年无变化。预算支出增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了项目经费。

 

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年支出总预算3670.92万元,基本支出2190.07万元,占支出总预算的59.66%,2017年为1411.49万元,同比增加778.58万元,增长55.16%,此项经费增长的主要原因是:由于桂林市食品药品检验所由区直管理下划至我局下属二层单位进行预算。项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。预算支出增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。

2、按支出功能分类科目划分,共分为18类,其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)13.32万元,占支出总预算的0.36%,2017年为0万元,同比增加13.32万元,增长100%;增长的主要原因是新增退休人员生活性补助;

行政单位医疗(2101101)70.24万元,占支出总预算的1.91%,2017年为54.45万元,同比增加15.79万元,增长29%;增长的主要原因是根据政策调整了社保缴费基数;

公务员医疗补助(2101103)77.79万元,占支出总预算的2.12%,2017年为36.8万元,同比增加40.99万元,增长111.39%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

行政运行(2101001)1102.07万元,占支出总预算的30.02%,2017年为1194.77万元,同比减少了92.7万元,下降7.76%;此项经费下降的主要原因是将退休人员工资由社保发放。

住房公积金(2210201)155.31万元,占支出总预算的4.23%,2017年为74.42万元,同比增加80.89万元,增长108.69%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

一般行政管理事务(2101002)262.57万元,占支出总预算的7.15%,2017年为198.32万元,同比增加64.25万元,增长32.4%。此项经费增加的主要原因是将各项目中的印刷费统一纳入了政府采购项目内。

机关服务(2101003)4.4万元,占支出总预算的0.12%,2017年此项经费为6.1万元,较上一年度减少1.7万元,下降27.87%,此项经费减少的主要原因是将该项目中的印刷费纳入到政府采购印刷费项目中;

药品事务(2101012)116.77万元,占总预算的3.18%,2017年此项经费为127.42万元,同比减少10.65万元,下降8.36%%,下降的主要原因是根据事权划分减少了农村药品两网经费;

化妆品事务(2101014)9.1万元,占总预算的0.25%,2017年为14.1万元,同比减少5万元,下降7.09%;

医疗器械事务(2101015)7.1万元,占总预算的0.19%,2017年为10.56万元,同比减少3.46万元,下降32.77%;

食品安全事务(2101016)696.4万元,占总预算的18.97%,2017年此项经费为277.15万元,同比增加419.25万元,增长151.27%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其它食品药品监督管理事务支出(2101099)10.43万元,占总预算的0.28%,2017年此项经费为201.81万元,同比减少191.38万元,下降94.83%,此项经费下降的主要原因是我局办公大楼建设已经完工。

事业运行(2101050)1021.81万元,占支出总预算的27.84%,2017年为53.3万元,比去年增加968.51万元,增长1817.92%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位医疗(2101102)48.95万元,占支出总预算的1.33%,2017年为3.03万元,同比增加45.92万元,增长15415.51%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其他扶贫支出(2130599)13万元,占支出总预算的0.35%,2017年为8万元,同比增加5万元,增长62.5%,增长的主要原因是政策要求增加扶贫支出。

培训支出(2050803)38.46万元,占支出总预算的1.05%,2017年为0万元,同比增加38.46万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位离退休(2080502)13.13万元,占支出总预算的0.36%,同比增加13.13万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

残疾人就业和扶贫(2081105)10.07万元,占支出总预算的0.27%,2017年为0万元,同比增加10.07万元,增长100%,增长的主要原因是政策要求增加了残疾人就业保障金支出。

按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)、基本支出预算

2018年支出总预算2190.07万元,占支出总预算的59.66%。基本支出的工资福利支出预算1900.23万元,占支出总预算的51.76%,2017年为983.54万元,同比增加916.69万元,增加93.20%;基本支出的商品和服务支出预算251.56万元,占支出总预算的6.82%,2017年为201.08万元,同比增加50.48万元,增长25.1%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.28万元,占支出总预算的1.04%,2017年为226.87万万元,同比减少188.59万元,下降83.13%,此项经费下降的主要原因是将退休人员工资纳入了社保发放。

(2)、项目支出预算

项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。项目支出的工资福利支出预算127.82万元,占支出总预算的3.48%,2017年为31.32万元,同比增加96.5万元,增加308.11%;项目支出的商品和服务支出预算1233.85万元,占支出总预算的33.61%,2017年为799.42万元,同比增加434.43万元,增长54.34%;项目支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元,与2017年无变化。预算支出增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了项目经费。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共计150.2万元,与2017年同比增加50.42万元,同比增长50.53%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年相比无变化。

2.公务接待费预算2.65万元,2017年为1.94万元,同比增加0.71万元,增长36.6%,增长的主要原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。

3.公务用车费预算38.35万元,2017年为28.8万元,同比增加9.55万元,同比增长33.16%。其中:公和用车运行维护费38.85万元,2017年为28.8万元,同比增加9.55万元,同比增长33.16%。增加的原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加公务车辆。公务用车购置费0,与上年无变化。

 4.会议费预算11.2万元,2017年为10.49万元,同比增加0.71万元,同比增长6.77%,增长的主要原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。具体会议明细情况如下:

次数

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期天数

1

桂林市食品安全委员会年初工作会

二类

3.04

市内

190

1

2

桂林市食品安全委员会年中工作会

二类

3.04

市内

190

1

3

食品药品监督管理系统年初工作会议

三类

2.04

市内

170

1

4

一季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

5

二季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

6

三季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

7

四季度业务工作布置会

四类

0.87

市内

50

1

5.培训费预算98万元,2017年为58.55万元,同比增加39.45万元,增长67.38%,增加原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了新增单位的培训经费。具体培训情况如下:

次数

培训名称

培训主要内容

预算金额

培训地点

参训人数

培训天数

1

稽查执法培训

稽查业务相关知识

4.8

市内

100

2

2

政策法规培训及行政执法监督培训班

政策法规培训及行政执法监督业务知识

2.88

市内

60

2

3

食品流通监管业务培训班

食品流通监管业务知识

3.84

市内

80

2

4

餐饮服务食品安全监管领导干部综合能力提升培训班

餐饮服务食品安全监管业务知识及相关法律法规

3.84

市内

80

2

5

药品生产监管人员业务培训及药品电子监管工作业务培训

药品生产监管人员业务及药品电子监管工作业务知识

2.4

市内

50

2

6

全市药品流通监管能力培训班

药品流通监管相关法律法规

2.40

市内

100

1

7

新版《医疗器械监督管理条例》配套管理办法等培训班

《医疗器械监督管理条例》配套管理办法

2.53

市内

70

1.5

8

保健食品、化妆品监管知识培训班

保健食品、化妆品监管相关法律法规

2.74

市内

76

1.5

9

食品生产企业监管人员业务知识提升培训

食品生产企业监管相关法律法规

3.84

市内

80

2

10

行政审批业务培训

行政审批业务知识

3.84

市内

80

2

11

局机关领导干部业务能力提升培训

综合能力培训

6.75

外省

75

6

12

一、国家研修班培训


1.38

外省

5

5

13

二、12331投诉举报系统及应急预案培训

投诉举报工作原则、工作用语、办理时限举报奖励、信息分析、案件查处流程和投诉举报查处流程,建立稽查执法快速反应机制

1.62

市内

50

0.5

14

三、县(区)稽查单位稽查工作业务指导培训

稽查工作业务

0.95

市内

125

1


四、领导干部综合能力提升培训班

综合能力培训

4.05

外省

30

5

15

GSP认证员培训

《药品规范管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》

2.88

市内

120

1

16

食品生产现场审查人员培训班

《食品生产许可办法》

2.4

市内

100

1

17

不良应监测哨点人员的业务培训班

医疗机构、药品经营企业的药品(医疗器械)不良应监测哨点人员的业务知识

2.88

市内

120

1

18

参加上级组织的业务培训

按照文件要求参加的业务及政治学习

2.53

市内

100

0.5